上海艾力斯医疗科技股份有限公司近日发布了2024年年度报告,显示公司在报告期内实现营业收入35.58亿元,同比增长76.29%;归母净利润14.30亿元,同比增长121.97%,扣非净利润13.61亿元,同比增长124.51%。这些增长主要得益于核心产品伏美替尼的市场需求持续扩大。
报告指出,伏美替尼销售收入的显著增长带来了经营活动产生的现金流量净额达到15.66亿元,较上年同期增长了132.12%。充裕的资金为公司的研发投入提供了有力保障,报告期内公司研发投入占比达13.53%,同比增长53.81%,在研管线项目稳步推进。
作为国内领先的创新药企,上海艾力斯在非小细胞肺癌治疗领域具有显著竞争优势。核心产品伏美替尼的多个适应症研发进展顺利。公司累计持有发明专利86项,报告期内新增一种EGFR抑制剂及其用途、一种KRAS G12C抑制剂的晶型或制剂,这些技术突破为公司的后续发展提供了重要支撑。
从业务构成来看,抗肿瘤类产品销售是公司主要收入来源,实现收入35.06亿元,同比增长77.27%,毛利率为96.92%。技术授权及服务收入为0.52亿元,同比增长28.79%,但毛利率下降至32.23%,盈利能力有所减弱。
从地区分布来看,境内市场是公司收入的主要来源地,实现收入35.58亿元,同比增长79.45%。公司在国内市场的布局已初见成效,但在一定程度上也表现出对单一市场的较高依赖度。
行业数据显示,全球和中国抗肿瘤药物市场呈现持续扩大态势,预计到2030年市场规模将分别达到4,198亿美元和5,484亿元人民币,年复合增长率分别为9.1%和12.4%。这为靶向药物和免疫治疗领域的企业带来了发展机遇,同时也带来了市场竞争和技术升级的压力。
在募投项目方面,公司总部及研发基地项目累计投入3.96亿元,计划进度已完成;新药研发项目累计投入5.13亿元,完成计划进度的8.10%;新增年产1.5亿片甲磺酸伏美替尼固体制剂生产项目累计投入3.46亿元,完成计划进度的68.98%。
为优化资源配置,公司决定终止"药物研究分析检测中心项目",将部分募集资金调整用于新药研发项目及补充流动资金,以提高募集资金使用效率。
总体来看,2024年上海艾力斯凭借核心产品伏美替尼的优异市场表现,在激烈的市场竞争中实现了业绩的显著增长。未来,公司需要持续加大研发投入、拓展海外市场、优化资源配置,进一步提升其核心竞争力和持续盈利能力。
城市快报网所刊载信息,来源于网络,并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请联系我们及时处理。城市快报网,不提供任何互联网新闻相关服务。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:Ts_leecn@sina.com